45
Budget 2006: 3 évolutions majeures • 1ère évolution: Création de la CCBS et transferts de charges (diminutions et augmentations de divers postes de dépenses et de recettes) • 2ème évolution: Mise à disposition du SIVOM du service petite enfance pour la crèche intercommunale. • 3ème évolution: Réforme de la M14 et notamment changement de comptabilisation des ICNE (diminution de dépenses et de recettes financières)

Budget 2006: 3 évolutions majeures

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Budget 2006: 3 évolutions majeures. 1ère évolution: Création de la CCBS et transferts de charges (diminutions et augmentations de divers postes de dépenses et de recettes) 2ème évolution: Mise à disposition du SIVOM du service petite enfance pour la crèche intercommunale. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Budget 2006: 3 évolutions majeures

• 1ère évolution: Création de la CCBS et transferts de charges (diminutions et augmentations de divers postes de dépenses et de recettes)

• 2ème évolution: Mise à disposition du SIVOM du service petite enfance pour la crèche intercommunale.

• 3ème évolution: Réforme de la M14 et notamment changement de comptabilisation des ICNE (diminution de dépenses et de recettes financières)

Page 2: Budget 2006: 3 évolutions majeures

La lecture comparative du budget 2005/2006 doit tenir compte de ces évolutions qui n ’impactent

pas l ’équilibre du budget mais en modifient la présentation.

Page 3: Budget 2006: 3 évolutions majeures

BUDGET PRIMITIF 2006 VILLE

Vue d ’ensemble

Page 4: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Répartition du budgetINVESTISSEMENT

16%

FONCTIONNEMENT

84%

Page 5: Budget 2006: 3 évolutions majeures

BUDGET PRIMITIF 2006Section de Fonctionnement

DEPENSES (M €)

Page 6: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Variation du fonctionnement (en M €)

à périmètre constant

28,1

2,1

28,8

2,2

26.527.027.528.028.529.029.530.030.531.031.5

BP 2005 BP 2006

Opérationsd'ordreDépenses réelles

Page 7: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Analyse comparative 2006/2005Comme nous l ’indiquions en début de présentation, l ’analyse n ’est pertinente qu ’après retraitement des

données comptables 2006 et 2005.

En effet, il convient de tenir compte de 3 éléments majeurs:

•Création de la CCBS

•Mise à disposition de personnel au SIVOM

•Réforme de la M14

Page 8: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Zoom sur la variation des dépenses réelles

16.6

1.9

9.60

BP 2005

17.4

1.5

9.91

BP 2006

Frais de personnel

(hors mise à disposition du

SIVOM)

Divers frais financiers

Dépenses courantes

Page 9: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Dépenses de personnel en M €(Hors personnel mis à disposition du SIVOM)

0.48

0.07

16.6

0.27Congés maternité et LM,titularisations, promotions ,allocations retour àl'emploi

Création de postes

Dépenses exogènes

BP 2005

17,4 M €

Page 10: Budget 2006: 3 évolutions majeures

FINANCES

VARIATION 2006/2005:(hors ICNE) -196 982 €

• Augmentation de l ’ autofinancement: +88 k€

• Diminution des intérêts de la dette: -280 k€

• Prélèvement SRU: 0 €

3.6

3.9

3.7

BP2004

BP2005

BP2006

Page 11: Budget 2006: 3 évolutions majeures

PERSONNEL ( hors mise à disposition du SIVOM)

16.1

16.6

17.4

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+ 822 825 €

• +72 K€: création de postes• +266 K€: autres dépenses

endogènes• +484 K€: dépenses

exogènes

Page 12: Budget 2006: 3 évolutions majeures

COMMUNICATION

0.22

0.24 0.24

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005

-615 €

• Budget stable

Page 13: Budget 2006: 3 évolutions majeures

SCOLAIRE

1.01

0.99

1.02

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+27 593 €

• Hausse des remboursements de frais de scolarité

• Augmentation des départs en mini-séjours maternels

Page 14: Budget 2006: 3 évolutions majeures

RESTAURATION SCOLAIRE

0.60 0.60

0.65

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+49 800 €

• 40 000 repas supplémentaires prévus en 2006 (recettes également en hausse)

Page 15: Budget 2006: 3 évolutions majeures

PETITE ENFANCE

0.20

0.13 0.13

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

-2 800 €

• Réajustement du budget alimentation

Page 16: Budget 2006: 3 évolutions majeures

AIDE SOCIALE

0.66

0.63

0.60

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

-33 864 €

• Baisse des dépenses du CCAS: diminution du reversement des salaires à la ville

Page 17: Budget 2006: 3 évolutions majeures

INFORMATIQUE

0.14 0.14

0.16

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

20 800 ۥ Hausse du budget

« contrats de maintenance et consommables »

• Renouvellement droits d ’accès plate-forme gestion de la dette

• Complément projet intranet

Page 18: Budget 2006: 3 évolutions majeures

POLICE MUNICIPALE

0.02

0.04

0.03

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005

-9 940 €

• Dépense exceptionnelle 2005 non reconduite (habillement)

Page 19: Budget 2006: 3 évolutions majeures

CENTRE DE SECOURS

0.92

0.82 0.85

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+27 400 €

• Réajustement du budget 2005

Page 20: Budget 2006: 3 évolutions majeures

ADMINISTRATION GENERALE

0.42

0.40

0.41

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+13 579 €

• Nouvelle location de locaux où seront logées 2 associations

Page 21: Budget 2006: 3 évolutions majeures

VIE DU CITOYEN

0.03

0.04

0.05

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+11 000 €

• Augmentation du budget « casse de monuments »

Page 22: Budget 2006: 3 évolutions majeures

CULTURE ET PATRIMOINE

0.86

0.88

0.85

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

-27 265 €

• -15 k€ subv. ACC (prise en charge par la ville d ’un poste de secrétaire)

• -21,5 k€ subv. MPT (gestion de la salle Vialatte reprise par la ville)

Page 23: Budget 2006: 3 évolutions majeures

SPORTS & JEUNESSE

0.65

0.720.77

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+45 855 €

• Intégration de dépenses nouvelles du Contrat Temps Libre et du PIJ: +40 k€

• Augmentation du budget colonies vacances :+5 k€

Page 24: Budget 2006: 3 évolutions majeures

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

0.08 0.08

0.09

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+ 8 168 €

• réactualisation du contrat Vinci• Augmentation cotisation APIJ• Augmentation budget sapins de

Noël

Page 25: Budget 2006: 3 évolutions majeures

URBANISME

0.06

0.050.04

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

-575 €

• budget stable

Page 26: Budget 2006: 3 évolutions majeures

SERVICES TECHNIQUES(Budget 2005 retraité hors OM)

3.57

3.73

BP 2005 BP 2006

VARIATION 2006/2005

+158 243 €• Contrats Éclairage Public,

nettoiement voirie, espaces verts: + 122 k € (réactualisation et nouvelles dépenses)

• Dépenses de travaux en régie : +11 k €

• Dépenses énergie,fluides:+36k€

Page 27: Budget 2006: 3 évolutions majeures

DEPENSES RELLES PAR SECTEUR (y compris frais de personnel)

Intérêts dette et divers4%

Dévlpt éco1%

Social & logt4%Sécurité

6%

Culture8%

Sport et jeunesse9% Voirie envirt

9%Crèches, centre

loisirs17%

Scolaire19%

Services généraux23%

Page 28: Budget 2006: 3 évolutions majeures

BUDGET PRIMITIF 2006

Section de FonctionnementRECETTES (M €)

Page 29: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Des recettes des services en hausse de 360 000 € par rapport

au BP 2005!

Page 30: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Répartition par nature

Dotations de l'Etat

16%

Produits d'exploitation

15%

Reversements

CCBS15%

Subv. & participations

13%

Autres taxes &

prdts2%

Contributions directes

39%

Total des recettes: 31 426 459 €

• Contributions:12,3 M€• Dotations de l ’état: 5 M€• Pdts d ’exploitation: 4,8 M €• Reversements CCBS: 4,8 M€• Subv,participations: 3,9 M€• Autres taxes & pdts: 0,6 M€

Page 31: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Répartition du produit des 3 taxes à Chatou

Taxe Foncière P Non Bâties

Taxe Foncière P Bâties

Taxe d'Habitation

Page 32: Budget 2006: 3 évolutions majeures

BUDGET PRIMITIF 2006

Section d ’Investissement DEPENSES

Page 33: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Section d ’investissement : 6 200 111 €

Investissement courant

28%

Plan pluriannuel

72%

Page 34: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Dépenses totales d ’investissement par secteurs

Scolaire9%

Culture6%

Sports/Jeunesse

4%Petite

Enfance3%

Divers4%

Administ. &

informat.11%

Voirie, environt

31%

Capital de la dette32%

TOTAL: 6 200 111 €

• Capital de la dette: 2 M€• Voirie, Environt : 1,9 M€• Admin. & inform.: 0,7 M€• Scolaire: 0,6 M€• Culture: 0,3 M€• Sports/Jeunesse: 0,2 M€• Petite enfance:0,2 M€• Divers:0,3 M€

Page 35: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Plan pluriannuel : dépenses par secteurs

TOTAL: 4 480 213 €

• Capital de la dette: 2 M €• Scolaire: 0,6 M€

– 229 000 € poursuite réhabilitation V. Hugo– 350 000 € travaux divers et mobilier dans les écoles

• Maison des associations : Acquisition du local pour 700 000 € (inscription au BP 2006: 240 000 € et 460 000 € au BS 2006)

• Voirie et environnement: 1,7 M€– 905 694 € de contrat paysage– 434 000 € de travaux de voirie– 200 000 € de travaux d ’éclairage public– 156 000 € de mobilier urbain et de travaux suite à la commission de sécurité

Page 36: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Investissement courant: dépenses

TOTAL: 1 719 898 €(total 2005: 1 448 096 €)

• Culture: 349 k€• Administration: 257 k€• Voirie & environmt: 234 k€• Sports & jeunesse: 232 k€• Petite enfance:203 k€• Informatique: 193 k€ • Dévlpt Eco.: 102 k€• Urbanisme: 91 k€• Divers: 58 k€

Divers3%

Petite Enfance

12%

Informatique12%

Dévlpt Eco.6%

Urbanisme5%

Culture20%

Administration15%Sports &

Jeunesse14%

Voirie & environmt

14%

Page 37: Budget 2006: 3 évolutions majeures

BUDGET PRIMITIF 2006

Section d ’Investissement RECETTES

Page 38: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Recettes par nature: 6 200 111 €

Autofinancement35%

Emprunts23%

FCTVA23%

Subventions16%

Divers3%

Page 39: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Point sur la dette

• Encours au 31/12/2005: 34 788 709 €

• Encours par habitant: 1 204 €

• Montant renégocié en 2005: 10,3 M €

• Gain global estimé: 200 000 €

Page 40: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Synthèse

• Un autofinancement amélioré qui couvre le remboursement en capital de la dette et permet une hausse des investissements courants

• Une amélioration des recettes des services qui permet de limiter l ’augmentation de la fiscalité.

• Deux projets nouveaux: l ’achat d ’un local dans la ZAC Pathé et la signature d ’un « contrat paysage »

Page 41: Budget 2006: 3 évolutions majeures

BUDGET PRIMITIF 2006 ASSAINISSEMENT

Page 42: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Total: 599 356 €Principales dépenses:

• 157 000 € de remboursement des salaires payés par la ville

• 82 000 € d ’entretien des réseaux• 152 000 € d ’autofinancement• 32 000 € de participation aux syndicats intercommunaux• 80 000 € intérêts des emprunts• 76 000 € d ’ICNE

Section d ’exploitationDépenses

Page 43: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Total: 599 356 €

Principale recette:

481 000 € de redevance d ’assainissement

Section d ’exploitationRecettes

Page 44: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Total: 460 926 €Principales dépenses:

• 61 000 € de remboursement du capital de la dette• 77 000 € d ’ICNE N-1• 287 000 € de travaux

Section d ’ investissementDépenses

Page 45: Budget 2006: 3 évolutions majeures

Total: 460 926 €Principales recettes:

• 233 000 € de FCTVA• 152 000 € d ’autofinancement• 76 000 € d ’ICNE

Section d ’ investissementRecettes