1
分野計画 〇公立保育所の管理運営 366,620千円【 33,550千円増(人件費増等)】 〇私立保育所の運営支援 2,682,688千円【326,789千円増(へき地保育所認可化等)】 〇認定こども園の運営支援 1,187,771千円【 585,533千円増(種別移行)】 〇施設等利用給付費 171,902千円【 171,902千円増(平年度化)】 〇待機児対策事業 5,532千円【 1,369千円増(受入枠増)】 〇幼稚園教育振興補助 15,063千円【 △3,709千円減(種別移行)】 〇幼稚園就園奨励費 0千円【△179,549千円減(制度廃止)】 〇児童保育センターの管理運営 771,680千円【 19,738千円増(クラブ増)】 〇子育て応援事業所推進 162千円 〇子どもの居場所づくり事業 7,868千円 〇乳幼児等医療費給付事業 333,085千円【 10,247千円増(受診単価増)】 〇ひとり親家庭等への支援 ・児童扶養手当支給事業 1,032,642千円【△252,469千円減(平年度化)】 ・ひとり親家庭等医療費給付事業 149,314千円【 △8,750千円減(受診件数減)】 ・母子家庭等日常生活支援事業 345千円【 51千円増(対象世帯範囲拡大)】 令和 令和 令和 令和2 2 2年度 年度 年度 年度 こども未来部関係 こども未来部関係 こども未来部関係 こども未来部関係 当初予算の概要 当初予算の概要 当初予算の概要 当初予算の概要 ~ 「こども福祉室関係 「こども福祉室関係 「こども福祉室関係 「こども福祉室関係 当初予算」 当初予算」 当初予算」 当初予算」 ~ 令和 令和 令和 令和2 2 2年度予算総額 年度予算総額 年度予算総額 年度予算総額 11,222,752千円(前年比 430,995千円増 3.99%増) 民生費総額 11,071,610千円(前年比 447,668千円増 4.21%増) 衛生費総額 151,142千円(前年比 △16,673千円減 △9.94%減) ◆組織再編等による他費目への移行総額 550,629千円 職員費 342,366千円 人事課(会計年度任用職員に係る職員給与費の集約) 教育費 68,764千円 生涯学習文化課(845千円) 児童会館(57,060千円) 学校地域連携課(10,859千円) 上記以外 139,499千円 健康推進課(136,255千円) 地域福祉課(3,244千円) こども福祉室予算総額 10,672,123千円 「第2期おびひろこども未来プラン」に係る主な予算概要 ~ 基本理念 ともに育む子どもの笑顔 未来へつなぐ おびひろ ~ 基本目標Ⅱ 安心して子どもを産み育てることができる 基本目標Ⅲ 子どもや子育て家庭をみんなで支える 〇子どもの虐待防止 5,649千円 〇乳幼児健康診査(5か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児) 20,641千円 〇幼児歯科健康診査(1歳6か月児から6か月ごとに6歳児まで) 12,878千円 〇保育所等での食育事業 1,966千円 〇犯罪に巻き込まれないための啓発の実施 非行防止のための街頭巡回指導の実施 939千円 〇相談体制の確保(子育て世代包括支援センター機能) 11,031千円 (地域子育て支援センター) 38,960千円 〇妊娠出産サポート事業 3,699千円 〇妊婦健康診査 85.555千円【 △21,232千円減(単価・人数の減)】 〇特定不妊治療費助成事業 13,246千円【 3,306千円増(利用者増)】 〇不育症治療療助成事業 50千円 〇助産施設入所費援助事業 11,750千円【 1,985千円増(単価増)】 〇障害児サービス提供事業 1,009,092千円【 68,233千円増(利用者増)】 〇発達支援体制・発達相談 25,896千円【発達相談室、心の発達支援事業他】 〇子育て情報の発信 1,300千円【ガイドブック、あくせす、虐待防止カード】 〇児童会館の管理・機能維持 76,266千円【うち設備更新 767千円】 青少年の参加促743千円【成人の集い、学生からのッセージュニアリーの養成事業 231千円 青少年健育成ランティア養成 30千円 第7期帯広市総合計画 施策2「笑顔でつなぐ、みんなの子育て」 基本目標Ⅳ 子ども自らの健やかな成長を支援する 基本目標Ⅰ 子どもを守る 資料2

令和222年度2年度 こども未来部関係 当初予算の概要 ......・児童扶養手当支給事業 1,032,642千円【 252,469千円減(平年度化)】 ・ひとり親家庭等医療費給付事業149,314千円【

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 令和222年度2年度 こども未来部関係 当初予算の概要 ......・児童扶養手当支給事業 1,032,642千円【 252,469千円減(平年度化)】 ・ひとり親家庭等医療費給付事業149,314千円【

分野計画

〇公立保育所の管理運営 366,620千円【 33,550千円増(人件費増等)】

〇私立保育所の運営支援 2,682,688千円【326,789千円増(へき地保育所認可化等)】

〇認定こども園の運営支援 1,187,771千円【 585,533千円増(種別移行)】

〇施設等利用給付費 171,902千円【 171,902千円増(平年度化)】

〇待機児対策事業 5,532千円【 1,369千円増(受入枠増)】

〇幼稚園教育振興補助 15,063千円【 △3,709千円減(種別移行)】

〇幼稚園就園奨励費 0千円【△179,549千円減(制度廃止)】

〇児童保育センターの管理運営 771,680千円【 19,738千円増(クラブ増)】

〇子育て応援事業所推進 162千円

〇子どもの居場所づくり事業 7,868千円

〇乳幼児等医療費給付事業 333,085千円【 10,247千円増(受診単価増)】

〇ひとり親家庭等への支援

・児童扶養手当支給事業 1,032,642千円【△252,469千円減(平年度化)】

・ひとり親家庭等医療費給付事業 149,314千円【 △8,750千円減(受診件数減)】

・母子家庭等日常生活支援事業 345千円【 51千円増(対象世帯範囲拡大)】

令和令和令和令和2222年度年度年度年度 こども未来部関係こども未来部関係こども未来部関係こども未来部関係 当初予算の概要当初予算の概要当初予算の概要当初予算の概要 ~~~~ 「こども福祉室関係「こども福祉室関係「こども福祉室関係「こども福祉室関係 当初予算」当初予算」当初予算」当初予算」 ~~~~

令和令和令和令和2222年度予算総額年度予算総額年度予算総額年度予算総額 11,222,752千円(前年比 430,995千円増 3.99%増)

民生費総額 11,071,610千円(前年比 447,668千円増 4.21%増)

衛生費総額 151,142千円(前年比 △16,673千円減 △9.94%減)

◆組織再編等による他費目への移行総額 550,629千円

職員費 342,366千円 人事課(会計年度任用職員に係る職員給与費の集約)

教育費 68,764千円 生涯学習文化課(845千円)

児童会館(57,060千円)

学校地域連携課(10,859千円)

上記以外 139,499千円 健康推進課(136,255千円)

地域福祉課(3,244千円)

こども福祉室予算総額 10,672,123千円

「第2期おびひろこども未来プラン」に係る主な予算概要~ 基本理念 ともに育む子どもの笑顔 未来へつなぐ おびひろ ~

基本目標Ⅱ 安心して子どもを産み育てることができる

基本目標Ⅲ 子どもや子育て家庭をみんなで支える

〇子どもの虐待防止 5,649千円

〇乳幼児健康診査(5か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児) 20,641千円

〇幼児歯科健康診査(1歳6か月児から6か月ごとに6歳児まで) 12,878千円

〇保育所等での食育事業 1,966千円

〇犯罪に巻き込まれないための啓発の実施

非行防止のための街頭巡回指導の実施 939千円

〇相談体制の確保(子育て世代包括支援センター機能) 11,031千円

(地域子育て支援センター) 38,960千円

〇妊娠出産サポート事業 3,699千円

〇妊婦健康診査 85.555千円【 △21,232千円減(単価・人数の減)】

〇特定不妊治療費助成事業 13,246千円【 3,306千円増(利用者増)】

〇不育症治療療助成事業 50千円

〇助産施設入所費援助事業 11,750千円【 1,985千円増(単価増)】

〇障害児サービス提供事業 1,009,092千円【 68,233千円増(利用者増)】

〇発達支援体制・発達相談 25,896千円【発達相談室、心の発達支援事業他】

〇子育て情報の発信 1,300千円【ガイドブック、あくせす、虐待防止カード】

〇児童会館の管理・機能維持 76,266千円【うち設備更新 767千円】

〇青少年の社会参加促進 743千円【成人の集い、中学生からのメッセージ】

〇ジュニアリーダーの養成事業 231千円

〇青少年健全育成ボランティア養成 30千円

第7期帯広市総合計画

施策2「笑顔でつなぐ、みんなの子育て」

基本目標Ⅳ 子ども自らの健やかな成長を支援する

基本目標Ⅰ 子どもを守る

資料2