22
CLUB URUMURI PROJET d'appui au démarrage du"CLUB URUMURI" évalué à 23 010 090 FRW (ou 29 900 euros) autofinancement: 5 815 000 FRW (ou 7550 euros) besoins en financement extérieur : 17 195 090 FRW (ou 22 350 euros) dont 11 962 740 FRW (15 550 euros) de subventions publiques Identification du porteur de projet Nom : Club URUMURI 1

CLUB LUMIERE - ibukamontargois.files.wordpress.com€¦  · Web viewTerrassement 10 pers /jrX 5 ... par l'intermédiaire d'un Fonds Commun logé sur un compte bancaire ... Le bureau

Embed Size (px)

Citation preview

CLUB URUMURI

PROJET d'appui au démarrage du"CLUB URUMURI"

évalué à 23 010 090 FRW (ou 29 900 euros)

autofinancement: 5 815 000 FRW (ou 7550 euros)

besoins en financement extérieur : 17 195 090 FRW (ou 22 350 euros) dont 11 962 740 FRW (15 550 euros) de subventions publiques

Identification du porteur de projet

Nom : Club URUMURILocalisation: Secteur de Ngoma District de Huye Province du SudPays: RWANDA Contact téléphonique: + 2500783460554 / +250788568470E-mail  : [email protected] Numéro du compte: 2000445/C0GEBANQUE

1

Le présent document est établi pour servir de support à une demande d'aide financière destinée à permettre le démarrage d'un projet de décoration et de sonorisation, notamment l'achat de matériel, la construction d'un local professionnel et les premiers frais de fonctionnement (3 premiers mois), tels que décrits dans le point 14-1.

1. Appellation et cadre du projet

Projet "CLUB URUMURI" de décoration et de sonorisation pour événements traditionnels et conférences au Rwanda (urumuri signifie "LUMIERE")

2. Localisation du projet

Ce projet sera initialement réalisé dans la Province du Sud:Secteur de Ngoma, District de Huye

Puis, une fois les activités stabilisées, dans un souci d'élargir le projet et avec notamment l'objectif de conquérir de nouveaux clients, il est prévu de les étendre à la ville de Kigali, la capitale du pays.

3. Bénéficiaires du projet

Ce projet est l'initiative du Club Urumuri (Lumière en kinyarwanda). Il est composé de 54 jeunes vivant seuls, tous orphelins du génocide commis contre les Tutsi du Rwanda en 1994. La plupart poursuivent des études lycéennes et quelques uns sont déjà à l'Université; d'autres n'ont pas de solutions au niveau du travail et sont donc sans moyens.Ces jeunes vivent ensemble depuis 1994, sans accompagnement, dans une maison "commune". Il ne s'agit pas d'orphelinat structuré, mais d'une simple demeure où 54 jeunes vivent chichement: Après avoir survécu, il s'agit de vivre.

Les bénéficiaires des projets appuyés depuis 2004 par Ibuka et sa Cellule du Montargois sont tous des rescapés du génocide des Tutsi. Il s'agit de personnes vivant dans le plus grand dénuement, voulant se construire (jeunes orphelins) ou se reconstruire (veuves) pour un avenir dans la dignité donc dans l'autonomie financière pour les simples besoins du quotidien.

4. Le contexte du projet

Le projet s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion de l'entreprenariat. Le Club Urumuri veut ainsi mettre en oeuvre un projet de « Décoration, de prise de sons et d'images » lors des cérémonies de mariages et d'autres événements sociaux qui prennent une place particulière dans la reconstruction du Rwanda, pays déchiré et désorganisé en 1994:

Aujourd'hui, lors des mariages, des réunions, des conférences, et même des funérailles, les décorateurs font tout pour orner avec soin les lieux (tissus, rubans, fleurs, tentes, mais aussi et surtout les produits de la vannerie rwandaise traditionnelle comme les petits paniers décorés communément appelés uduseke, les nattes, les grands paniers, etc. tout est bon pour attirer

2

l'œil des invités). Les investissements sont importants au départ pour les décorateurs, mais le même matériel est utilisé plusieurs fois. Ceux qui fabriquent de la vannerie ont ainsi trouvé un nouveau marché.

Auparavant, seuls les citadins s'intéressaient à la décoration, aujourd'hui les gens des campagnes cherchent à les copier en dépit de leurs moyens limités; la demande s'accroit: Aujourd’hui, une fête au village ressemble beaucoup à une fête en ville.Les gens dépensent beaucoup pour que tout soit beau:ces cérémonies se multiplient depuis quelques années, en faisant un symbole de reconstruction nationale.Ce constat a été fait non seulement en Province du Sud, lieu du projet, mais aussi dans d'autres villes du pays.

5. Objectifs du projet

5.1. Objectifs généraux

Créer des recettes à l'association pour faire face aux difficultés quotidiennes du groupe, constitué de personnes particulièrement défavorisées.

Créer directement ou indirectement des emplois pour certains membres ainsi que d'autres personnes extérieures du Club afin d'apporter un plus en matière de compétences et savoir faire.

Développer l'entreprenariat et l'initiative Lutter contre la pauvreté et la précarité Sensibiliser les jeunes aux métiers de la créativité Améliorer les conditions de vie des membres

5.2. Les objectifs spécifiques

Faire face aux conséquences du génocide et l'avenir des membres livrés à eux mêmes depuis 16 ans.

Améliorer les capacités du Club en s'appuyant notamment sur la lutte contre le chômage des membres

Préparer l'avenir des membres par l'accès aux études et la formation (amélioration de leur compétences, connaissances et savoirs faire)

6. Description du Projet

Le projet permettra donc de pallier à l'insuffisance constatée en matière d'équipements, de matériel de sonorisation et de prise d'images, spécialement lors des cérémonies traditionnelles, des conférences et autres sollicitations.

A ce titre, on peut citer les besoins prioritaires en location de bâches, chaises, tables et en matériel de sonorisation ainsi que les besoins "à la carte" exprimés selon les possibilités des clients (fleurs, tissus, vanneries).Il permettra également de proposer à travers films et photos des souvenirs concrets de ces manifestations pour les organisateurs, familles et invités.

Il pourra ainsi offrir un service de qualité aux particuliers et aux personnes morales, publiques, parapubliques et privées lors de leurs différentes manifestations.

3

Pour ce faire le Club Urumuri, après une phase de recherche de local et de matériel ainsi que de formation proposera ses services par des spots de publicité qui seront diffusés sur les ondes des radios afin de faire connaître l'activité. Il sera question également de décrocher de nouveau clients à l'occasion des réunions des préparatifs des cérémonies de mariages auxquelles pourront participer certains membres du Club. Enfin, le bouche à l'oreille à travers des amis ainsi que les différents partenariats qui seront mis en place au fur à mesure que l'activité se développera.

Ses activités seront mises en adéquation avec les besoins du client, du simple aménagement de salle jusqu'à la prestation intégrale incluant animation culturelle, en passant par la production d'images et de son afin de pérenniser la cérémonie ou la réunion.

Ces services de décoration et de sonorisation seront proposés dans différentes villes du sud du pays, et spécialement à Huye puis à terme, selon l'expérience et les résultats s'étendre vers Kigali. La ville de Huye est la deuxième plus grande ville du pays où on trouve une concentration aussi bien en population qu'en établissements pouvant recourir à ces services.

Kigali, la capitale, est une ville qui se caractérise par son spectaculaire développement ce qui offrira un vaste marché.

6.1. Activités du Projet

Le Club Urumuri sera suivi et appuyé au quotidien par un relais d'Ibuka Rwanda dans la région du projet, en relation régulière avec Ibuka France.

Ce projet comporte donc deux activités: un aspect décoration (objet de la demande d'appui financier) un aspect sonorisation (pris en charge intégralement par les bénéficiaires)

6.2. Structure du Projet

La gestion et l'organisation du projet sera animée par un bureau (cf annexe 3) de l'association des 54 membres. Le coordonnateur aura fonction d'exécution des décisions du bureau et de management des activités (communication et programmation notamment)Pour cela, il sera nécessaire, à travers la composante dédiée, de mener des actions de formation ayant les membres du bureau comme bénéficiaires sur les aspects de comptabilité (trésorier), gestion (vice président) et communication (président, secrétaire) sachant que les thèmes techniques du volet sonorisation ont été menés.Deux personnes seront temporairement employées afin de permettre la mise en place et les premières activités du projet, pendant 3 mois; elles seront ensuite remplacées par des membres de l'association.

6.3. Actions de sensibilisation

Ce projet fera par ailleurs l'objet d'actions de sensibilisation et de communication, notamment en France à travers les moyens d'information déjà en place au niveau d'Ibuka France et de sa Cellule du Montargois et servira - entre autres - de support aux activités déjà menées dans le cadre des participations d'Ibuka aux manifestations prônant l'engagement associatif, humanitaire et bénévole avec comme publics cibles les jeunes des établissements scolaires, les collectivités locales et les associations aux mêmes sensibilités. Ces animations sont déjà menées depuis 2004 et ont une audience certaine (forums de l'engagement, forums citoyens, conférences, fêtes associatives, festivals, expositions, films et

4

débats); elles intégrent le projet Urumuri au même titre que les précédents projets déjà mis en place avec la Cellule d'Ibuka (aide à l'ouverture d'une crèche tenue par des veuves, démarrage d'un atelier couture géré par des orphelins du génocide, mise en place d'un élevage caprins pour une association de veuves du génocide). Ce projet sera intégré dans le cadre de la Semaine des Solidarités Internationales de novembre 2010, ainsi que lors de la Fête des Gamins de Châlette en juin 2010.Ceci a permis d'obtenir le soutien d'entreprises, associations et d'organismes pour ces activités ainsi que de nombreux particuliers. Les sites internet et plaquettes d'Ibuka et de la Cellule pourront mettre ce projet en évidence.

7. Durée prévue pour l'exécution du projet:

Le projet est conçu pour une durée indéterminée. Le démarrage est prévu dès la disponibilité du capital (d'investissement), la mise en place de statuts et du réglement intérieur ainsi que la désignation d'un responsable ; il est évalué à 4 mois de préparation et formation initiale.

8. Planning de création

8.1. Différentes étapes de la mise en place du projet

La recherche d'un emplacement pour un local, sa construction et son aménagement L'achat du matériel qui servira de bases au projet tels que les tentes/bâches et les

chaises mais également de tout ce qui sera nécessaire pour offrir un service de haute qualité

Embauche du personnel: l'objectif principal du projet sera de créer des emplois pour les membres du Club, afin de pallier au problème de chômage qui les frappe. Il sera également envisageable d'embaucher du personnel hors Club qui en auront des compétences en fonction des besoins et des moyens du Club. Tout employé (2 au départ) bénéficiera d'un salaire mensuel.

La formation des membres: avant le démarrage de l'activité il est prévu que des membres du Club seront formés pour une durée d'une semaine au métier de la décoration mais aussi de sonorisation. (A noter que pour cette dernière une équipe parmi les membres du Club a d'ores et déjà fait la formation en prise et montage de son et d'images en partenariat avec l'Institut de Recherche et de Dialogue pour la Paix (URDP)

La prospection de nouveaux clients via les médias, l'affichage, les réunions, le bouche à oreille.

Le démarrage de l'activité: une fois le local disponible, le matériel réuni et les membres formés, l'activité pourra afin démarrer.

Suivi et gestion de projet: différents moyens de suivi et de contrôle seront mis en place. Un Comité de pilotage sera crée au sein du Club qui sera chargé de suivre l'évolution et la gestion régulières de l'activité. Il est prévu également un contrôle par le ou les bailleurs du projet.

8.2. Calendrier de mise en place du projet

voir chronogramme en annexe I

5

9- Besoins au démarrage du projet:

Les besoins concernent l'achat de matériel, la construction d'un local professionnel, la poursuite de la formation et les premiers frais de fonctionnement (3 premiers mois):

Acquisition d'une parcelle afin de permettre la construction du local, ceci sera réalisé grâce à l'appui du contact d'Ibuka Rwanda

Formation des membres du Club (financement par subvention publique) aux activités de décoration et sonorisation, le ou les structures de formation sont en cours d'identification.

Achats de matériels de décoration et sonorisation:

9.1.Pour le volet décoration

Un local pour le stockage du matériel qui servira aussi de bureau, avec citerne d'eau Deux grandes tentes (mesures à préciser) Une petite tente Des chaises en plastiques Des sièges traditionnels fabriqués en feuilles de bananiers Des tables traditionnelles fabriquées en feuilles de bananiers Paravents décoratifs long Paravents décoratifs moyens Petits paravents décoratifs Ballets décoratifs Nattes de couleur Nattes simples Vases Nappes de tables (de différentes couleurs) Fleurs artificielles Costumes traditionnels pour hommes Costumes traditionnels pour femmes Chaussures traditionnelles de cérémonie de fiançailles Colliers Chapeaux pour mariée Paniers traditionnels (vannerie) Lances et boucliers décoratifs

9.2. Volet sonorisation, prise de sons et images

Matériel musical Ordinateur portable Table de mixage Amplificateurs Stabilisateurs Microphone HS Microphone filaire Hauts parleurs Caméra digital Caméra VHS

6

10. Evaluation financière des besoins en financement extérieur (volet décoration)

Seul le financement du matériel ci dessous et la construction du local pose problème et justifie une demande d'aide financière pour le démarrage de l'activité (le fonctionnement ultérieur ne nécessite pas d'appui extérieur) dans le cadre du volet décoration:

Intitulé Quantité Montant par unité Montant total

Grandes tentes 2 1.500.000 Frw 3.000.000 Frw

Petite tente 1 500.000 Frw 500.000 Frw

Chaises en plastiques 300 7.500 Frw 2.250.000 Frw

Sièges traditionnels fabriqués en feuilles de bananiers

10 8.000 Frw 80.000 Frw

Tables traditionnelles fabriquées en feuilles de bananiers

4 7500 Frw 30.000 Frw

Paravents décoratifs long 8 15.000 Frw 120.000 Frw

Paravents déco- ratifs moyens

8 8.000 Frw 64.000 Frw

Petits paravents décoratifs 8 6.000 Frw 48.000 Frw

Vases 6 10.000 Frw 60.000 Frw

Nappes de tables 7 53.000 Frw 371.000 Frw

Fleurs artificielles 3 10.000 Frw 30.000 Frw

Costumes traditionnels pour hommes

10 15.000 Frw 150.000 Frw

Costumes traditionnels pour femmes

10 15.000 Frw 150.000 Frw

Chaussures traditionnelles de cérémonie de fiançailles

1 15.000 Frw 15.000 Frw

Colliers 10 2000 Frw 20.000 Frw

Chapeau pour mariée 1 15.000 Frw 15.000 Frw

Total 1 Achat Matériel: 6.903..000frw

Fonctionnement et Imprévus

3 mois 3% 207.090frw

Local professionnel*(cf détail ci après)

1local de 11m x 8 m 9 305.000frw

Formation 5 membres du bureau 600 000 frws

Employés 2 personnes/3 mois(dont1 mois phase prépa)

30.000 180.000frw

Total 2: 10.292.090 frw

Total global 17.195.090 frw

7

ou 22 350 euros

*DEVIS ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D’UNLOCAL PROFESSIONNEL de 11m X 8 m APPARTENANT AU CLUB URUMURI.

Nº Désignation Quantité Prix unitaire Prix total 1. Achat d’une parcelle 30 m X25 m 800.000Frws 800.000Frws 2. Terrassement 10 pers /jrX 5 jrs 1000F 50.000Frws 3. Achat des pierres pour fondation 20 tours de camion 45.000Frws 900.000Frws 4. Achat de sable fin 30 tours de camion 20.000Frws 600.000Frws 5. Achat du gros sable 4 tours 20.000Frws 80.000Frws 6. Ciment 40 sacs 11.000Frws 440.000Frws 7. Achat des briques cuites 65.000 30Frws 1.950.000Frws 8. Fer à béton pour longrines 50 10.000Frws 500.000Frws 9. Maçons 4 3.000/Jr/pers./ 30jrs 360.000Frws 10. Aide -maçons 8 1200/Jr/pers./ 30 jrs 288.000Frws 12. Transport du ciment Forfait 20.000Frws 20.000Frws 13. Eau 30m2 750Frws 22.500Frws 14 Bois pour construction

d’échafaudage (ibikwa)50 pièces 1.000Frws 50.000Frws

15. Madriers pour charpente 100 2.500Frws 250.000Frws 16. Tôles 70 5500Frws 385.000Frws 17. Clous pour charpentes 20kgs 1500 Frws 30.000Frws 18. Charpentiers 2 3.000Frws /Jrs /pers./ 5 jours 30.000Frws 19. Portes métalliques doubles 2 120.000Frws 240.000Frws20 Fenêtres métalliques 4 60.000Frws 240.000Frws 21. Vitres pour fenêtres 8 feuilles 6.000Frws 48.000Frws 22. Mastic 5 kgs 1.000Frws 5.000Frws23. Fixation des vitres 1 personne 3000 / un jr 3.000Frws 24. Achat câbles pour électricité 60m 300Frws 18.000Frws 25. Achat interrupteurs 2 1.000Frws 2.000Frws26. Achat des prises 2 1.000Frws 2.000Frws 27. Fusibles et porte fusibles 2 5000Frws 10.650Frws 28. Electricien pour l’installation 1 Forfait 30.000Frws 29. Ampoules 4 1.000Frws 4.000Frws 29. Claustras pour aération 20 700Frws 14.000Frws 30. Abonnement pour électricité Forfait - 200.000Frws 31. Abonnement pour eau Forfait - 200.000Frws 32. Citerne pour eau 1de 5000litres 300.000Frws 300.000Frws

TOTAL 8.459.150Frws Imprévus = 10% 845.850Frws TOTAL GENERAL 9.305.000Frws

8

11. Apport des bénéficiaires (volet sonorisation)

Les bénéficiaires assureront eux mêmes la prise en charge du volet sonorisation (prises de sons et images).

Intitulé Quantité Montant par unité Montant total

Ordinateur portable 1 500.000 Frw 500.000 Frw

Table de mixage 1 300.000 Frw 300.000 Frw

Amplificateur 1 300.000 Frw 300.000 Frw

Stabilisateur 1 25.000 Frw 25.000 Frw

Microphone HS 4 50.000 Frw 200.000 Frw

Microphone filaires 4 30.000 Frw 120.000 Frw

Hauts parleurs 3 150.000 Frw 450.000 Frw

Camera Digital 1 120.000 Frw 120.000 Frw

Camera VHS 1 3.500.000 Frw 3.500.000 Frw

Total 1 5.515.000 FRW

Ouverture du compte en banque

- 100.000 Frw

Déplacement du matériel

200.000 Frw

Total 2 300.000 FRW

Total Général 5.815.000 FRW

ou 7550 euros

L'apport personnel du groupe représente donc 25,2% du Projet global (volet décoration pour 17 195 090 Frws et volet sonorisation pour 5 815 000 Frws) évalué à 23 010 090 Frw

12. Répartition des financements (en euros)

Participation des bénéficiaires(volet sonorisation en totalité)

7 550 euros 25,2%

Apport Ibuka France(Cellule du Montargois)

6 800 euros 22,7%

Subventions publiques 15 550 euros 52,1%

TOTAUX 29 900 euros 100%

9

13. Les perspectives du marché

Les villes de Huye et Kigali sont les plus grandes villes du pays. Elles regroupent des personnes aux diverses catégories sociales. Les services proposés seront tout aussi diversifiés et sont dans l'esprit de la société actuelle, avec donc un énorme potentiel en termes de marché.

13-1 Tarifs prévisionnels :

Service proposé Quantité prix par unité valeur totale

Location Tente 2 100.000 Frw/ jour 200000 Frw

Location Chaises 300 200 Frw/jour 60000 Frw

Décoration tradition-nelle

- 150.000 Frw/jour 150000 Frw

Matériel musical - 60.000 Frw/jour 60000 Frw

Décoration moderne - 150.000 Frw/jour 150000 Frw

Total d'une prestation complète

620.000 Frw (805 euros)

13-2 Recettes

Une estimation a permis de constater qu'à partir de l'hypothèse "basse" où chaque samedi il y aurait location minimum de tentes et de chaises (et le reste de matériel et services), on arrive à 160.000 Frw par semaine soit 8 000 000 Frw de recettes annuelles (50 semaines d'activité)

13-3 Dépenses mensuelles de fonctionnement (après le 3éme mois de démarrage) - Annexe 4-1(détails en euros)

Postes de fonctionnement

unité Cout unitaire Cout (FRWs)

salaires 2 60 000

Fonctionnement (papeterie, charges, assurances etc..)

35 000

Publicité, information, communication

25 000

Déplacements et locations pour transports

4 67000

10

Entretien du local et du matériel

63 000

Total 250 000

14. Budgets prévisionnels

14-1 Budget de démarrage (3 premiers mois), objet de la présente demande

Est décrite également la répartition des financements, les recettes étant constitués de l'autofinancement préalable et des aides extérieures (Ibuka et subventions publiques sollicitées):

Recettes(FRWs)

Dépenses(FRWs)

1- Volet Sonorisation 11- Club Urumuri (autofinancement en cours: 7150 euros)

5 515 000.

Achat matériel 5 515 000.

2- Volet Décoration 21- Ibuka France (Cellule du Montargois: 5835 euros)

4 430 260.

Achat parcelle 880 000.

Achat matériel 3 370 260

Salaires (2 personnes pendant 3 mois de démarrage)

180 000.

22- Subventions publiques (15550 euros)

11 957 740.

Construction local professionnel 8 425 000.

Achat matériel complémentaire 3 532 740

3- Gestion du Projet31- Club Urumuri (autofinance ment en cours: 400 euros)

300 000.

Ouverture compte 100 000.

Déplacement matériel (3 mois) 200 000.

32- Ibuka France (1065 euros) 807090.

Fonctionnement et Imprévus 207 090.

Formation 600 000.

TOTAUX 23 010 090. 23 010 090.

Participation Urumuri: 7150+400 soit 7550 euros concernant le volet sonorisation et sa gestion

11

Participation Ibuka: 5835+1065 soit 6800 euros concernant la levée des préalables (achat parcelle et formation, le fonctionnement des 3 premiers mois et une partie (environ 45%) de l'achat du matériel de décorationSubventions publiques: 15550 euros pour la construction et l'achat du matériel complémentaire14-2 Budget prévisionnel de fonctionnement annuel (hypothèse basse: prestation minimum) - Annexe 4-2 (détails en euros)

Postes de fonctionnement Nb unités Recettes (FRWs) Dépenses (FRWs)

Prestations hebdomadaires

50 8 000 000

Salaires/personne 2 720 000

Fonctionnement (papeterie, charges etc..)

420 000

Publicité, information, communication

300 000

Déplacements et locations pour transports

4 804 000

Entretien du local et du matériel

756 000

Totaux 8 000 000 3000 000

Bénéfices 5 000 000

14-3 Budget prévisionnel de fonctionnement annuel (hypothèse haute: 30% de prestation complète) - Annexe 4-3 (détails en euros)

Postes de fonctionnement Nb unités Recettes (FRWs) Dépenses (FRWs)

Prestations hebdomadaires

50 18 000 000

Salaires/personne 2 720 000

Fonctionnement (papeterie, charges, assurances etc..)

620 000

Publicité, information, communication

300 000

Déplacements et locations pour transports

4 2 100 000

Entretien du local et du matériel

1 400 000

12

Totaux 18 000 000 5 140 000

Bénéfices 12 860 000

L'intégralité de ces bénéfices (de 5 000 000 Frws soit 6500 euros pour une prestation a minima à 12 860 000 Frws soit 17000 euros pour l'hypothèse haute) a pour finalités le paiement des dépenses du quotidien, le règlement des frais de scolarité, les frais de santé, par l'intermédiaire d'un Fonds Commun logé sur un compte bancaire ouvert au nom du Club Urumuri, dont la gestion collégiale et déléguée au "bureau" du Club fera l'objet d'un chapitre précis dans le règlement intérieur.

15. Les résultats attendus du projet

Les membres du Club Lumière bénéficieront d'une activité stable, génératrice de revenus

Les bénéfices permettront aux membres de faire face aux dépenses liés à leur besoins primaires (alimentation, les frais médicaux, frais de scolarité et autres dépenses courantes)

Le résultat financier servira à la création d'emplois pour les membres et des prestataires extérieurs, et par là, le développement personnel et la lutte contre la pauvreté dans laquelle ils sont enfermés.

Il facilitera aux clients l'accès à un service de qualité Il contribuera au développement local et à la reconstruction nationale Il résoudra le problème de la pénurie du matériel de décoration en cas de concomitance

des cérémonies tels que les mariages

16- Suivi- Evaluation

Le bureau élaborera un rapport trimestriel comprenant notamment les éléments de Suivi-Evaluation. Ce rapport sera envoyé à Ibuka Rwanda à Kigali et à la Cellule d'Ibuka France du Montargois. Un retour "d'observations" devra être fait dans la quinzaine suivante.Le Suivi-Evaluation se fera de façon interne au niveau du Club et externe au niveau du contact d'Ibuka Rwanda dans la zone du projet, en conformité avec les indicateurs (IOV) ci dessous, et après mise en place d'une grille d'évaluation pertinente avec les objectifs et les résultats attendus.:

état d'avancement de la construction du local

nombre d'évènements couverts dans le trimestre bénéfices mensuels du trimestre, bénéfice global nombre prestataires extérieurs utilisés

nombre de membres scolarisés nombres de membres ayant un revenu mensuel régulier au sein du club, à l'extérieur

(passage au salariat au fil des années pour certains)

13

paiement de frais quotidiens, frais de scolarité, frais de santé financement de formations

achat de nouveaux matériels (extension de l'activité)

ANNEXE 2: Amortissement

Intitulé Quantité Montant par unité

Montant total Durée AMORTISSEMENT

Deux grandes tentes 2 tentes pour 150 personnes

1.500.000 3.000.000frw 4 ans 750.000

Une petite tente 1 500.000frw 500.000frw 4ans 125.000

Chaises en plastiques 300 7.500frw 2.250.000frw 3ans 750.000

Sièges tradition -nels fabriqués en feuilles de bananiers

4 8.000frw 36.000frw 2ans 18.000

Tables traditionnelles fabriquées en feuilles de bananiers

4 7500frw 30.000frw 2ans 15.000

Paravents décoratifs longs

8 15.000frw 120.000frw 2ans 60.000

Paravents décoratifs moyens

8 8.000frw 64.000frw 2ans 32.000

Petits paravents décoratifs

8 6.000frw 48.000frw 2ans 24.000

Ballets décoratifs 6 5000frw 30.000frw 2ans 15.000

Nattes de couleur 4 10.000frw 40.000frw 2ans 20.000

Nattes simples 4 1.500frw 6.000frw 2ans 3.000

Vases 6 10.000frw 60.000frw 2ans 30.000

Total 1.842.000frw

14

ANNEXE 3: Porteurs du projet

Nom de l'entité : Club Urumuri

Siège: Secteur Ngoma, District de Huye, Province du SudTéléphone: 07883460554 /0788568470

Objet:

-Création d'emplois-Lutte contre la pauvreté et le chômage -Lutte contre les conséquences du génocide

Date de création: Février 2003

Nombre des membres: 54

L'équipe représentative:

Coordinatrice du projet: MUKAKARERA Francine

Coordinatrice adjointe: NDAHIMANA Désiré

Secrétaire : HABINSHUTI Theogène

Trésorier : MUTEZENDE Léoncie

15

16