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Le prélèvement SEPA SDD CORE en 10 points

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PRÉLÈVEMENT SEPA CORE L E S E S S E N T I E L S

R X PAY

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L E S E S S E N T I E L S R X PAY L E P R É L È V E M E N T S E P A C O R E

Prélèvement

SEPA CORE

Les10 points clés

1- Portée

Possibilité de prélever les clients

dans 30 pays européens

Les comptes bancaires utilisés doivent être ouverts dans des

pays SEPA

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2 - Acteurs

Créancier = titulaire du compte à

créditer (préleveur)

Débiteur = titulaire du compte à

débiter (prélevé)

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3 – Identifiant créancier

Pour émettre des prélèvements

SEPA, un créancier doit avoir un

identifiant créancier SEPA (ICS)

La base des ICS en France est gérée par la banque de France

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4 – Mandat

Le mandat SEPA remplace

l’autorisation de prélèvement

La gestion des mandats est à la charge du créancier et non

plus de la banque

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5 – Récurrence

Mandat ponctuel = mandat donné pour

une et une seule opération (OOFF)

Mandat récurrent : mandat donné pour

des opérations périodiques (RCUR)

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6 – Origine du mandat

Un mandat de prélèvement SEPA CORE peut être :

Issu d’une migration d’une autorisation de

prélèvement existante

Nouvellement établi et signé, sur un

support papier

Mandat électronique signé par certificat

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7 – Gestion du mandat Le créancier a la charge de la gestion des mandats. Il doit notamment :

Proposer le mandat au débiteur, lui attribuer une

RUM et le compléter avec ses propres données

Contrôler la validité des mandats complétés par les

débiteur, avant l’émission de tout ordre

Gérer les amendements et les statuts du mandat

Gérer les preuves relatives au mandat, à ses

amendements et pouvoir les restituer à tout moment

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8 - Identification du mandat Dans un ordre de prélèvement SEPA, le mandat concerné par

charge opération est identifié par :

RUM et ICS

Date de signature

Indicateur (et potentiellement

détails) d’amendement

Si les données du mandat changent, il faut activer la partie

"amendement"

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9 - Délais

Pour une exécution à la date D, un ordre doit être transmis :

D-5 jours ouvrés bancaires,

pour un FRST

D-2 jours ouvrés bancaires,

pour un RCUR et un FNAL

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10 – R-transactions Il s’agit d’un évènement exceptionnel rencontré lors de la tentative

d’exécuter l’ordre. Il peut s’agit de :

"Rejets" avant sa date d’exécution

"Retours" à partir de la date

d’exécution Cette information est transmise dans les messages CAMT054 ou les

PSR. Un motif y est indiqué. Face à un impayé, le motif de rejet indique

quelles actions doivent être menées.

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