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EXERCICE 2019 REALISATIONS 2015-2018 PREVISIONS 2019 REALISATIONS au 25 Novembre 2019

BUDGET PRIMITIF 2013 · 2019. 12. 20. · BUDGET PRIMITIF 2013 Author: Frederic Scheer Created Date: 12/11/2019 6:47:01 PM

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EXERCICE 2019

REALISATIONS 2015-2018 PREVISIONS 2019

REALISATIONSau 25 Novembre 2019

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Sections de fonctionnement et d’investissement cumulées Evolution des dépenses et recettes de 2015 à 2018

Prévisions 2019 – Réalisations 2019

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2015 2016 2017 2018 2019 Réalisé

Prévisions 2019

depenses

recettes

DEPENSES: 4 751 142 €

RECETTES: 4 129 081 €

Résultat en suréquilibre attendu. Recettes en attente : 703 800 € (estimation basse)(Versement convention FIPHFP , facturation missions temporaires, archivage, intercommunaux, instances médicales, accompagnement secrétaires de mairie, etc… des mois de novembre et décembre).

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Section de fonctionnementEvolution des dépenses et recettes de 2015 à 2018

Prévisions 2019 – Réalisations 2019

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2015 2016 2017 2018 2019 Réalisé

Prévisions 2019depenses

recettes

DEPENSES: 4 457 453 €

RECETTES: 4 000 868 €

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Section d’investissementEvolution des dépenses et recettes de 2015 à 2018

Prévisions 2019 – Réalisations au 25/11/2019

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2015 2016 2017 2018 2019 Réalisé

FCTVA : 29 730 €

depenses

recettes

Travaux

DEPENSES: 293 689 €

RECETTES: 128 213 €

Achat du terrain

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REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22%

14%

47%

6%

11%

EXERCICE 2018

Cotisations obligatoires

Cotisations additionnelles

Prestations

Prestations médicales

Coût lauréat

Autresdont 231 582,50 € (convention Fiphfp)

Prestations : cotisations assurance statutaire, subvention FIPHFP, archivisteitinérant, mise à disposition de personnel intercommunal et de missionstemporaires, expertises médicales, prestations Pôle santé et sécurité autravail…

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REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT(hors remboursement salaires agents intercommunaux)

34%

22% 17%

10%

17%

EXERCICE 2018Cotisations obligatoires

Cotisations additionnelles

Prestations

Prestations médicales

Coût lauréat

Autres

dont 233 914,70 € (convention Fiphfp)

Prestations : commission de gestion Assurance CNP, archiviste itinérant, mise àdisposition de personnel intercommunal et de missions temporaires, expertisesmédicales…

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Evolution des parts des recettes de fonctionnement réalisées de 2016 à 2018

2016 2017 2018

Cotisations Obligatoires

43% 39% 34%

Cotisations Additionnelles

27% 24% 22%

Prestations 13% 8% 17%

Prestations médicales

9% 12% 10%

Coût Lauréat 3% 0% 0%

Autres 5% 17% 17%

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Evolutions des cotisations versées au CDG de 2015 à 2018 Prévisions 2019 – Réalisations au 31/10/2019

Evolution des cotisations liée au PPCR et au transfert primes-points et à l’augmentation du nombre d’agents contractuels.

En 2019, mise en place de la cotisation facultative « médecine » (0,45 %)

0

400 000

800 000

1 200 000

1 600 000

2 000 000

1 029 689

1 350 901

1 446 677

1 516 943

Prévisions 20191 950 000 €

Réaliséau 31/10/2019

1 641 990 €

Estiméau 31/12/2019

2 010 000 € 2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Estimé

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Versement des cotisations obligatoires de 2015 à 2018Prévisions 2019 – Réalisations au 31/10/2019

Compte 7061

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

823 752 831 324

890 263

933 503

Prévisions 2019940 000 €

Réalisé au 31/10/2019

750 630 €

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Estimation basse au 31 décembre 2019 : 930 000 €.Le système est bien rôdé. Les collectivités ont bien intégré le processus lancé enseptembre 2012.

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Versement des cotisations additionnelles de 2015 à 2018Prévisions 2019 – Réalisations au 31/10/2019

Compte 7062

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

205 938

519 577556 414

583 440

Prévisions 2019 1 010 000 €

Réalisé au 31/10/2019

891 361 €

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Estimation basse au 31 décembre 2019 : 1 083 360 €.

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Compte 70638 : Autres remboursementsRéalisations 2015-2018

Prévisions de recettes 2019 – Réalisations 2019

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Prévisions 2019350 000 €

Réaliséau 25/11/2019

151 189 €

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Recettes en attente : versement convention FIPHFP (60 000 €), facturation missionstemporaires, intercommunaux, archivage, instances médicales, accompagnementsecrétaires de mairie, etc… des mois de novembre et décembre (environ 75 000 €)

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Evolution des dépenses et recettes du service Archives (Compte 70638)de 2015 à 2018

Prévisions 2019 - Réalisations 2019

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2015 2016 2017 2018 2019 Réalisé

Prévisions depenses

recettes

DEPENSES: 43 763 €

RECETTES: 41 285 €

Carnet de commandes plein pour 2019 et 2020. Un deuxième archiviste a étérecruté fin mai 2019, pour pallier à l’accroissement d’activité.

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Compte 70842 : Mise à disposition de personnelRéalisations 2015-2018

Prévisions de recettes 2019 – Réalisations 2019

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Prévisions 20191 700 000 €

1 776 207 €au 25/11/2019

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Diminution continue des volumes de masse salariale des agents mis à dispositionpermanente (9 agents intercommunaux). Le nombre de mises à dispositiontemporaires de personnel est constant (171 fiches de paie en novembre, dont 100bulletins de salaire pour les missions temporaires), reste à facturer novembre etdécembre.

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Compte 7085 : Remboursement du coût lauréatRéalisations 2015-2018

Prévisions de recettes 2019 - Réalisations 2019

0

20 000

40 000

60 000

80 000

Prévisions 2019 30 000 €

0 €Au 25/11/2019

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

.

Retard dans l’encaissement des derniers coûts lauréats. Réalisation 2020.

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Compte 75881 : Commission de gestion assurance CNPRéalisations 2015-2018

Prévisions de recettes 2019 – Réalisations 2019

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000Prévisions 2019

230 000 €

236 964 €au 25/11/2019

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Le système classique de pourcentage sur les primes d’assurances encaisséespar les assureurs a été abandonné en 2018. Une facturation à part estréalisée sur la base des masses salariales déclarées (TBI+NBI) en janvierfévrier, pour un encaissement en avril.

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EXERCICE 2019SECTION DE FONCTIONNEMENT

REALISATIONS 2015-2018PREVISIONS 2019

REALISATIONS au 25/11/2019

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Chapitre 011 : Charges à caractère généralRéalisations 2015-2018

Prévisions de dépenses 2019 - Réalisations 2019

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Prévisions 2019506 220 €

383 625 €au 25/11/2019

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Charges à caractère général stabilisées. La dépense liée aux honoraires médicaux(instances médicales) est compensée en recettes, car refacturée aux collectivités.

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Chapitre 011 : Charges à caractère généralRéalisations 2015-2018

Prévisions de dépenses 2019 - Réalisations 2019

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Prévisions 2019436 220 €

346 643 €au 25/11/2019

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Déduction faite des charges compensées sur le réalisé(Art. 62264 – Honoraires médicaux)

Les visites médicales et les expertises médicales sont refacturées aux collectivités concernées.

Frais courants : locations immobilières, locations véhicules, charges liées aux locations des immeubles, hébergement de la GED, formation du personnel...

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Chapitre 012 : Charges de personnelRéalisations 2015-2018

Prévisions de dépenses 2019 - Réalisations 2019

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

Prévisions 20193 890 905 €

3 727 948 €au 25/11/2019

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Evolution de la masse salariale importante due au développement du service Missions temporaires. Des recettes correspondantes sont inscrites au budget.

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Evolution de la masse salariale des agents du CDG 2018/2019

Masse salariale 2018 : 1 788 635 €

Masse salariale 2019 : 1 934 000 €

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

160 000,00

180 000,00

200 000,00ja

nv-

18

févr

-18

mar

s-1

8

avr-

18

mai

-18

juin

-18

juil

-18

aoû

t-1

8

sep

t-1

8

oct

-18

no

v-1

8

c-1

8

jan

v-1

9

févr

-19

mar

s-1

9

avr-

19

mai

-19

juin

-19

juil

-19

aoû

t-1

9

sep

t-1

9

oct

-19

no

v-1

9

Evolution de la masse salariale annuelle 2018/2019 : + 8 %

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Chapitre 065 : Autres charges de gestion couranteRéalisations 2015-2018

Prévisions de dépenses 2019 – Réalisations 2019

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Prévisions 2019427 150 €

230 620 €au 25/11/2019

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Contrôle au fil de l’eau des montants effectivement remboursés.

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Art. 6561 : Remboursement d’activités syndicalesEvolution des dépenses 2015-2018

Prévisions 2019 – Réalisé au 25/11/2019

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

Prévisions 2019 370 000 €

195 006 € au 25/11/2019

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Budget de près de 367 500 euros pour 2018.Budget atteint à 80% au 31/12/2018.

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Art. 6561 – Remboursements d’activités syndicalesRépartition des dépenses - Répartition des heures de D.A.S.

par syndicat

SYNDICATSDépenses

au 25/11/2019

Nombre d’heures de D.A.S. déclaréesau 25/11/2019

C.G.T. 39 219,61 € 1 884,55 h

C.F.D.T. 140 179,53 € 6 548,75 h

F.A.F.P.T.

(dont 2 agents du CDG : - 1 agent à 151,67 h/mois- 1 agent à 28 h/mois depuis le 1er mai 2019

puis 56h en novembre)

15 042,54 €

56 343,71 €

455,01 h

2 044,04 h

F.O. 563,82 € 30,25 h

TOTAL ….. 251 349,21 € 10 962,60 h

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EXERCICE 2019

SECTION D’INVESTISSEMENTREALISATIONS 2015-2018

PREVISIONS DES DEPENSES 2019

REALISATIONS AU 25 Novembre 2019

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Chapitres 21 et 23 : Immobilisations corporelles et en coursRéalisations 2015-2018

Prévisions 2019 – Réalisations 2019

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Prévisions 2019289 386 €

255 224 €au 25/11/2019

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Achat du terrain (245 050 €, frais de notaire inclus)Achat de PC

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Compte 2183 : Matériel de bureau et informatiqueRéalisations 2015-2018

Prévisions 2019 – Réalisations 2019

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Prévisions 201933 386 €

13 615,37€au 25/11/2019

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Renouvellement du parc informatique.

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Compte 2184 : mobilierRéalisations 2015-2018

Prévisions 2019 – Réalisations 2019

0

40 000

80 000

120 000

160 000

Prévisions 20195 000 €

258 €au 25/11/2019

2015

2016

2017

2018

2019

Réalisé

Réduction des dépenses.

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Les dépenses d’investissement ANNEE 2019

• Matériel informatique: poursuite de la rénovation du parc

• Achat de logiciels

• Achat du terrain à Uxegney

• Dépenses engagée : renouvellement du système de téléphonie